监督索引号53040001347201000
玉溪市投资促进局部门
2020年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市投资促进局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策,认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署;研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施,并牵头组织实施。
2.指导全市招商引资工作,围绕有关重点目标、重点产业、重大项目,研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务,细化责任分工并组织实施。
3.负责国内经济合作统计工作;负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。
4.负责征集、筛选和发布招商引资项目;负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台;负责编制招商引资及投资促进宣传资料,开展对外宣传工作;负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息;为境内外客商提供咨询服务。
5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内(外)重大招商引资活动;负责牵头组织参加国家和省级境内(外)各类招商引资推介活动;负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动;负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。
6.协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进;统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务;协调落实招商引资优惠政策;协调处理国内投资企业的投诉;联系市异地商会,开展招商引资工作。
7.负责国内区域经济合作工作;负责玉溪对口支援三峡库区工作。
8.承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作,协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.有关职责分工。与玉溪市商务局的有关职责分工。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理;玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.2020年实现全市引进市外国内资金同比增长7.5%、引进省外资金同比增长0.6%,实际利用外资273万美元,新设外资企业8户,为推动全市经济社会高质量发展全面贡献了投资促进系统的智慧和力量。
2.全市引进“三张牌”总体保持快速增长态势,项目数及引进市外国内资金分别占全市引进项目及市外国内到位资金的46%、55%,较去年同期分别增长149%、56%,引资成效明显。七大产业项目引资小幅下滑,项目个数占全市招商引资项目数的76%,较去年同期增长104%,引进市外国内资金占到位资金的66%,较去年同期下降0.5%。新兴产业引进资金占七大产业引进资金的54%,较去年同期分别增长7%,传统产业引进资金占七大产业引进资金的46%,较去年同期下降8%。
3.2020年,全市共组织外出招商223次。市级组织63次,其中,市领导带队33次,市党政一把手带队7次。重点推进招商引资项目81个,投资总额2263.60亿元。全市签约项目258个,44个为框架协议,214个为投资协议,协议投资总额798.23亿元人民币。调整充实了玉溪市驻北京、上海、深圳投资合作联络处工作人员,驻重庆投资联络处人员派驻到位,工作顺利开展。充分借助云南招商引资大数据中心的平台优势,顺利建成玉溪招商引资信息服务平台一期和二期,并积极推进三期建设,打造集招商项目、重要客商资源、在谈项目等为一体的招商引资信息库。
4.2020年全年开发包装项目共计251个,其中市级开发包装178个,市级深度开发包装73个。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入玉溪市投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
分别是:玉溪市投资促进局
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市投资促进局2020年末实有人员编制18人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市投资促进局2020年度收入合计1478.35万元。其中:财政拨款收入1474.25万元,占总收入的99.72%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入4.10万元,占总收入的0.28%。2019年度收入总计2658.20万元,其中财政拨款收入2658.20万元,占总收入的100%。与上年对比减少1179.85万元,下降44.38%,主要原因:2020年工作业务经费较上年进行了10%的压缩;2020年受疫情影响,未完全按相关工作计划开展招商引资推介及考察活动,“相约春天”、“收获金秋”等大型招商推介活动均取消,年中经与财政部门对接,市投资促进局将年初预算下拨经费中的400.4万元财政拨款交回财政;市发改委下达的用于招商项目开发的项目前期工作经费较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市投资促进局2020年度支出合计1606.11万元。其中:基本支出1418.78万元,占总支出的88.34%;项目支出187.33万元,占总支出的11.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2019年度支出合计2,494.88万元。其中:基本支出1960.13万元,占总支出的79%;项目支出534.75万元,占总支出的21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出减少541.35万元,下降27.62%。主要原因是:2020年因全球环境受疫情影响,未按相关工作计划开展工作及调减工作业务经费预算,导致支出大幅度减少;项目支出减少347.42万元,下降64.97%。主要原因:2020年工作业务经费较上年进行了10%的压缩;2020年受疫情影响,未完全按相关工作计划开展招商引资推介及考察活动,“相约春天”、“收获金秋”等大型招商推介活动均取消,年中经与财政部门对接,市投资促进局将年初预算下拨经费中的400.4万元财政拨款交回财政;市发改委下达的用于招商项目开发的项目前期工作经费较上年大幅减少。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障玉溪市投资促进局机关及外派驻点等机构正常运转的日常支出1418.78万元。2019年度用于保障玉溪市投资促进局机关机构正常运转的日常支出1960.13万元。与上年对比减少541.35万元,下降27.62%,主要原因是:2020年工作业务经费较上年进行了10%的压缩;2020年受疫情影响,未完全按相关工作计划开展招商引资推介及考察活动,“相约春天”、“收获金秋”等大型招商推介活动均取消,年中经与财政部门对接,市投资促进局将年初预算下拨经费基本支出中的400.4万元财政拨款交回财政,从工作业务经费中调整预算175万元作为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.64万元,占基本支出的36.84%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、各类招商考察活动、招商项目对接签约等公用经费896.14万元,占基本支出的63.16%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障玉溪市投资促进局机关及外派驻点等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出187.33万元。2019年度用于保障市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出534.75万元。与上年对比减少347.42万元,下降64.97%,主要原因是:市发改委下达的用于招商项目开发的项目前期工作经费较上年大幅减少;2019年召开了中德人工智能大会,2020年没有举办。
具体项目开支及开展工作情况:
1、玉溪市招商引资信息服务平台三期建设项目专项资金85万元,玉溪市招商引资信息服务平台在完成一期二期建设后,根据平台建设需要和实际工作需求,启动平台三期建设。因项目申报及财政审核通过该项目时间为下半年,所以整个项目建设期在2021年上半年,2020年年底已支付首付款项目25.2万元,结余资金59.8万元。
2、2020年玉溪市重点产业招商项目深度策划包装前期工作经费下达和支付资金160万元。2020年市级重点项目深度策划包装通过竞争性磋商程序,选择四家中选单位为:深圳中商智库、云南森格格、云南云智经济、北京创意江山。项目共完成73个,其中:9个招商专案;26个突破核心级项目;38个发展储备级项目策划包装工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出1603.98万元,占本年支出合计的99.87%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2494.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少890.9万元,下降35.71%。主要原因:2020年工作业务经费较上年进行了10%的压缩;2020年受疫情影响,未完全按相关工作计划开展招商引资推介及考察活动,“相约春天”、“收获金秋”等大型招商推介活动均取消,年中经与财政部门对接,市投资促进局将年初预算下拨经费中的400.4万元财政拨款交回财政;市发改委下达的用于招商项目开发的项目前期工作经费较上年大幅减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1391.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%,其中行政运行1276.25万元,主要用于基本工资、津贴补贴、综合考评奖等工资福利支出380.34万元,局机关及各驻点办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、各类招商考察活动、招商项目对接签约等日常办公费用896.14万元。招商引资115.20万元,主要用于招商引资信息服务平台三期建设及重点产业招商项目深度策划包装前期工作经费。由于市投资促进局工作业务经费在整个支出中占比较大,在基本支出中列支,工作业务经费主要是开展各种招商引资活动和投资合作活动费用,包括在市内及到市外、省外、国外开展活动等的费用,所以导致市投资促进局基本支出中日常工作经费较多。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出70.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%;主要是2020市本级重点项目前期工作经费。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出60.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%;主要是用于职工机关养老保险、职业年金、其他社会保险及离退休人员生活补助等支出。
9.卫生健康(类)支出33.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%;主要是用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出47.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%;主要用于在职职工住房公积金、住房补贴支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.31万元,支出决算为25.36万元,完成预算的62.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元,完成预算的18.47%;公务接待费支出决算为23.64万元,完成预算的76.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定、厉行节约相关规定及新出台的公务用车管理办法、公务(商务)接待管理办法等规定,“三公”经费实际支出有所缩减。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17.68万元,下降41.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少14.73万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元,下降58.85%;公务接待费支出决算减少0.49万元,下降2.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定、厉行节约相关规定及新出台的公务用车管理办法、公务(商务)接待管理办法等规定,“三公”经费实际支出有所缩减。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,占6.78%;公务接待费支出23.64万元,占93.22%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出1.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费23.64万元。其中:
国内接待费支出23.64万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到市投资促进局办事的公务人员接待及到玉溪进行考察、对接、交流、签约等的客商嘉宾的接待支出。
国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市投资促进局2020年机关运行经费支出896.14万元,2019年机关运行经费支出1415.56万元,与上年对比减少519.42万元,下降36.69%,主要原因是:由于市投资促进局工作业务经费在整个支出中占比较大,在基本支出中列支,工作业务经费主要是开展各种招商引资活动和投资合作活动费用,包括在市内及到市外、省外、国外开展活动等的费用,所以导致市投资促进局基本支出中日常工作经费较多。具体支出为:办公费12.61万元,印刷费16.35万元,水费1万元,电费0.80万元,邮电费2.53万元,差旅费217.34万元,租赁费208.44万元,会议费73.33万元,培训费1.55万元,公务接待费23.64万元,劳务费15.70万元,委托业务费170.25万元,工会经费5.84万元,福利费4.73万元,公务用车运行维护费1.72万元;其他交通费用30.07万元(含公务交通补贴、车辆租用费),办公设备购置39.71万元,无形资产购置54.77万元等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,玉溪市投资促进局部门资产总额242.92万元,其中,流动资产33.04万元,固定资产155.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产54.77万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少71.17万元,其中固定资产增加40.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
242.92 |
33.04 |
155.11 |
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17.98 |
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137.13 |
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54.77 |
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填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额318万元,其中:政府采购货物支出18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额318万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
为强化预算绩效管理,落实管理责任,界定管理范围和内容,明确管理程序和方法,提高财政资金的使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》(云发〔2014〕28号)、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》(玉政办发〔2012〕231号)、中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见(中发〔2018〕34号)等有关规定,结合玉溪市投资促进局预算绩效管理实际,制定了《玉溪市投资促进局预算绩效管理暂行办法》及《玉溪市投资促进局预算绩效评价暂行办法》。
根据玉溪市财政局2020年绩效评价工作要求,成立了玉溪市投资促进局2020年预算资金绩效自评工作小组,年中对部门整体绩效及项目绩效进行了跟踪掌握,9月底对部门整体支出及项目支出情况进行了分析研判,结合四季度工作开展及支出实际,市投资促进局从工作业务经费中交回财政400.4万元。年终对2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评,部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。
(二)部门整体支出自评结果
1.部门概况:玉溪市投资促进局原为2012年成立的玉溪市招商合作局。2019年机构改革后明确玉溪市投资促进局是玉溪市人民政府工作部门,为正处级。主要是贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策,认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署,指导全市招商引资工作等。内设办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科等6个科室。
2.部门绩效目标的设立情况:设立15个具体指标值,其中数量指标4个,质量指标6个,经济效益指标2个,社会效益指标3个,满意度指标2个。
3.部门整体收支情况:2020年部门收入预算1912.80万元,部门支出预算1912.80万元。2020年收入合计1478.35万元,与2019年同期2658.20万元相比减少1179.85万元,减少幅度为44.38%。变动原因:2020年工作业务经费较上年进行了10%的压缩;因疫情影响,大型招商活动未开展改为线上形式举办,交回了400.4万元预算资金回财政;发改委预算的重点项目前期工作经费较上年减少了310万元。2020年支出合计1606.10万元,与2019年同期2494.88万元相比减少888.78万元,减幅为35.62%。变动原因:2020年工作业务经费较上年进行了10%的压缩;因疫情影响,大型招商活动未开展改为线上形式举办,交回了400.4万元预算资金回财政;发改委预算的重点项目前期工作经费较上年减少了310万元。
4.整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析:对部门整体支出绩效评分均在90分以上,达到优秀。2020年受新冠疫情影响及省局对指标统计的调整等,市投资促进局2020年预算时的部分绩效指标出现差异。绩效指标基本实现 ,但是由于招商工作受很多外界因素影响,会导致工作开展内容或方式的改变,也会导致绩效指标完成情况出现差异。2020年较上年,预算执行中除招商服务信息平台三期建设因工程施工客观因素导致没有执行完毕外,其他资金均执行完毕,预算资金执行率大幅度提升。
(三)部门决算中项目支出自评结果
项目一:玉溪市招商引资信息服务平台三期建设项目专项资金。1.软件平台持续优化升级:二期平台上线后功能优化;玉溪招商APP上线后功能优化。2.招商平台纵向软硬件部署:各县区一套招商平台操作硬件(一台65寸触屏显示器、一个高清摄像头、一个麦克风),便于县区系统应用及视频会议接入。3.招商引资信息中心运营保障:2021年度派驻运维人员费用,负责系统数据更新、系统权限维护、系统安全管理、系统问题解决、演示讲解等其他服务。4.等保测评:公安部网监-信息服务中心与信息平台等级保护(二级)。年底项目资金未执行完毕及项目未完工原因:系统开发需遵循一定的流程,与各个部门沟通协调平台融合需要双方技术团队开展多轮技术对接,项目进展顺利,正在已进入收尾阶段,正在积极开展大数据中心多平台融合、专项数据购买、安全等保护测评(二级)等相关工作;预计4月底前完成项目验收及交接工作。市投资促进局项目自评分91.96分。
项目二:2020年玉溪市重点产业招商项目深度策划包装前期工作。本项目资金组成为:市投促局项目资金90万元,市发改委下达前期经费100万元。2020年市级重点项目深度策划包装通过竞争性磋商程序,选择四家中选单位为:深圳中商智库、云南森格格、云南云智经济、北京创意江山。项目共完成73个。其中9个招商专案(6个内资项目专案,3个外资项目专案);26个突破核心级项目;38个发展储备级项目策划包装工作。策划项目涵盖新基建和智能制造、矿冶及装备制造、新材料、生物医药及大健康、文化旅游、电子信息、现代物流和高原特色现代农业等产业。全部策划项目投资额度10亿元以上的项目有26个,其中100亿元项目1个。市发改委和市财政局同意划拨100万元作为项目工作前期经费,按70%下达项目资金,实际下达到账资金70万元。经询价设定企业项目招商专案(含外资),每个专案5万/个,共策划专案9个,小计45万元;核心级项目每个3万/个,共策划26个,小计78万;储备级项目每个1万元/个,共策划37个,小计37万;总计160万共73个项目。市投资促进局项目自评分99分。
(四)部门绩效自评情况详见附件
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、“相约春天”和“收获金秋”招商推介会:是市委市政府主办的招商引资的两大推介平台,分别于每年春天大概3月中下旬和每年秋天大概10月中旬举办的大型招商引资推介会,每年有不同的活动主题。
监督索引号53040001347201111